社員により銀行振込・現金支払の2通りがある場合の支払処理の手順
概要
社員によって支払方法を変更する場合は、「振込元マスタ」と「社員マスタ」を設定をすることで、「支払確定」の画面で、特定の支払方法の伝票を絞り込んで処理ができます。設定手順
以下の順番で設定を行います。
- 「振込元マスタ」の登録
- 「社員マスタ」の設定
1.「振込元マスタ」の登録
「楽楽精算」では、振込・現金といった支払方法の判別を「振込元マスタ」を用いて行います。「振込」にあたる振込元と、「現金」にあたる振込元をそれぞれ登録します。
「銀行振込」用のマスタ登録手順
- 「管理」タブ >「振込元マスタ」をクリック
- 「新規登録」をクリック
- マスタの新規登録画面で以下の情報を入力する
登録項目 備考 振込元コード 任意のコード(登録後の変更はできません。) 振込元名 任意の名称(推奨:銀行振込、〇〇銀行 など) 精算区分 振込 を選択 支払日、振込元
振込元銀行と同一銀行扱いする銀行振込元となる銀行の情報を入力 勘定科目
補助科目
税区分
負担部門「振込」を選択した場合の「支払仕訳」の「貸方」にあたる勘定科目、補助科目、税区分、負担部門を設定(振込元によって負担部門を固定しない場合は負担部門は空欄) 
- 「確定」ボタンをクリック
≪完了≫
「現金支払」用のマスタ登録手順
- 「管理」タブ >「振込元マスタ」をクリック
- 「新規登録」をクリック
- マスタの新規登録画面で以下の情報を入力する
登録項目 備考 振込元コード 任意のコード(登録後の変更はできません。) 振込元名 任意の名称(推奨:現金支払 など) 精算区分 現金 を選択 支払日 任意の支払日 勘定科目
補助科目
税区分
負担部門「現金」を選択した場合の「支払仕訳」の「貸方」にあたる
勘定科目、補助科目、税区分、負担部門を設定
(振込元によって負担部門を固定しない場合は負担部門は空欄)
- 「確定」ボタンをクリック
2.「社員マスタ」の設定
社員への支払方法は、伝票の最終承認が完了した後に、「経理処理」タブ >「支払確定」で決定します。
「支払確定」画面では、「振込」対象のデータと「現金」対象のデータが混在して表示されます。そのため、「社員マスタ」に絞り込み用のワードを登録しておくことで、振込対象者と現金支払対象者を絞り込んで、それぞれ処理をすることができます。
「社員マスタ」へを登録する手順
- 「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック
- 「振込」対象の社員の「編集」ボタンをクリック
- 「基本情報」タブの「フリー1」欄に検索用ワードを入力(「現金」など)
※すでに「フリー1」欄を使用している場合は、「フリー2」「フリー3」欄に入力
- 「確定」ボタンをクリック
「支払確定(社員)」での絞り込み~確定手順
- 「経理処理」タブ >「支払確定(社員)」をクリック
- 「申請者」欄の「+」ボタンをクリック
- 「社員マスタ」のフリー欄に登録した検索用ワードを入力して検索をクリック
※表示される入力欄「フリー1~3」は、「社員マスタ」の「フリー1~3」と連動しています。
- 「現金」ユーザーの支払待ちデータのみが抽出される
- 支払確定を行うデータにチェックを入れて、画面下部の「振込元」から「現金」にあたる振込元を選択
- 「確定」ボタンをクリック
≪完了≫
上記にて現金支払の対象社員のデータのみを確定することでできます。
注意
上記の例の方法を取る場合は、抽出条件を設定した方の支払確定を必ず先に行う必要があります。
※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください
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